市委组织部2016年度部门决算公开
来源:中共岳阳市委组织部 日期:08-04

 

目录

 

第一部分  市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市委组织部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 市委组织部概况

一、主要职能

1.负责研究和指导党组织建设,制定加强党的组织建设的规定和措施;会同有关部门对县(市)区和市委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,指导协调党员教育工作,主管党员管理和发展工作;组织和开展新形势下党的建设的理论研究。

2.负责干部队伍建设的宏观管理,制定和参与制定组织、干部、人事工作的重要政策、规章、制度,并对重要经验进行总结推介。会同有关部门研究制定适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的方针、政策和规章制度,提出加强宏观指导的意见和建议。

3.提出县(市)区和市直部委办局、大中专院校以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退休审批手续的办理,负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责市直有关部委办局机关科级干部职务任免和全市乡镇党政正职的备案和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置工作;参与负责全市干部公开选拔工作的宏观指导,承办副处级以上干部公开选拔的具体工作;负责干部援藏的有关工作;参与指导国家公务员制度的实施,负责全市党委、人大、政协、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案。指导县(市)区委和市直部委办局领导班子的思想作风建设。

4.研究制定全市组织管理和干部管理信息系统建设规划,指导全市组织系统信息网络建设;负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导与组织协调。

5.负责干部监督工作的宏观指导,加强对县处级领导班子和领导干部的监督与管理;负责党建工作和干部工作的督促检查,及时向省委组织部和市委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对县以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督察,对市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查;组织、协调处理县处级党政领导干部经济责任审计工作。

6.研究制订干部教育工作的政策、规划,组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查县(市)区和市直部委办局的干部教育工作

7.制订或参与制订有关人才工作的政策、规定,指导、协调、检查人才工作;指导与组织部分优秀专家开展有关活动。

8.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据市委编办核定,我部内设18个科室(中心)分别是办公室、研究室、基层办、组织科、党代表联络办、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督科、干部教育科、人才科、干部信息科、政工科、机关党委、党员教育中心、问责办、两新办。

第二部分  市委组织部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表格附后)

第三部分  市委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度总收入为3131.11万元,较上年减少1.9万元;总支出为3124.62万元,较上年增加1165.04万元支出增长主要是人才项目支出增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度总收入为3131.11万元其中财政拨款收入3107.15万元,占总收入的99.23%其他收入为23.96万元,占总收入的0.77%

三、2016年度支出决算情况

2016年度总支出为3124.62万元,其中基本支出923.91万元,占总支出的29.57%项目支出2200.71万元,占总支出的70.43%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入为3107.15万元,较上年增加19.89万元;财政拨款支出为3100.66万元,较上年增加1186.26万元。财政拨款支出增长主要原因是人才项目支出增加

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出3100.66万元,比上年度增加1186.26万元。支出增长主要是人才项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出3100.66万元,其中基本支出899.95万元,占财政拨款支出的29.02%项目支出2200.71万元,占财政拨款支出的70.98%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算支出预算数3087.97万元,预算调整数3100.66万元,决算数3100.66万元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出为899.95万元其中工资福利支出497.32万元,占基本支出总额的55.26%;商品和服务支出273.61万元,占基本支出总额的30.4%;对个人和家庭的补助支出129.02万元,占基本支出总额的14.34%

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度 “三公”经费预算290万元,实际发生额118.42万元,比预算节约171.58万元。其中,因公出国费支出2.93万元,较上年增加0.11万元;公务接待费支出90.55万元,较上年减少2.06万元;公务用车购置及运行维护费24.94万元,较上年减少9.39万元,主要原因是公车改革后公车运行支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度因公出国(境)团组数为1个,因公出国(境)人次数(人)为1人。公务用车1-9月保有6台,10月份车改后实际保有车辆3台,平均每台车年均运行维护费用约4万元。国内公务接待约425批次、2515人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年无政府性基金预算收入支出。

、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出273.61万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额61.2万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况。截至20161231日,我部共有车辆3辆,均为一般公务用车

(四)预算绩效情况的说明。我部按照财政局的统一部署和要求,认真及时编制、报送绩效预算,严格预算执行,认真评价支出绩效,适时公开绩效评价报告。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

市委组织部2016年度部门决算公开表格.xls